為持續(xù)推動財務(wù)穩(wěn)健及運營高效,充分發(fā)揮審計工作監(jiān)督、評價職能,近期,交通集團審計部組織開展內(nèi)部2024年度二季度費用類支出專項審計工作。
在審計過程中,審計部成員保持客觀公正,不僅對各項費用支出進行全面細致分析,還結(jié)合合理性進行研討。本次審計圍繞2024年度交通集團及權(quán)屬子公司各類費用類支出情況開展,重點關(guān)注每一筆支出與業(yè)務(wù)實際需求對應(yīng)情況查看是否存在超支或者不合理的情況,并詳細記錄存在的問題及疑點。
通過此次審計,集團審計部精準發(fā)現(xiàn)日常費用報銷工作中的短板與不足,及時堵上報銷過程中暴露出的漏洞,有力推動常規(guī)工作的規(guī)范化。這不僅為集團當前的費用管理提供了嚴格監(jiān)督,更為日后集團審計管理工作奠定了堅實基礎(chǔ)。相信在審計部的持續(xù)努力和嚴謹工作下,交通集團必將向著更加穩(wěn)健、高效的發(fā)展道路穩(wěn)步邁進。